Кбк — что это

Самое важное по тематике: "Кбк — что это" от профессионалов. Здесь собрана вся информация и полностью раскрыта тема. В случае возникновения вопросов - задавайте их дежурному специалисту.

КБК для уплаты прочих платежей

НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА КБК
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) 182 1 09 03021 03 1000 110
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов 182 1 09 03021 04 1000 110
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 182 1 09 03021 05 1000 110
Платежи за добычу углеводородного сырья 182 1 09 03022 01 1000 110
Платежи за добычу подземных вод 182 1 09 03023 01 1000 110
Платежи за добычу полезных ископаемых из уникальных месторождений и групп месторождений федерального значения 182 1 09 03024 01 1000 110
Платежи за добычу других полезных ископаемых 182 1 09 03025 01 1000 110
Плата за негативное воздействие на окружающую среду и за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 048 1 12 01020 01 0000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1 12 01030 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01040 01 0000 120
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 048 1 12 01050 01 0000 120
Плата за пользование водными биологическими ресурсами по межправительственным соглашениям 076 1 12 03000 01 0000 120
Плата за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности 052 1 12 05010 01 0000 120
Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка, полученной от победителя конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка 076 1 12 06000 01 0000 120
Платежи за пользование минеральными ресурсами 182 1 09 03071 01 1000 110
Плата за пользование живыми ресурсами 182 1 09 03072 01 1000 110
Ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных работ 182 1 09 03062 01 1000 110
Плата за предоставление информации, содержащейся в Едином государственном реестре налогоплательщиков 182 1 13 01010 01 6000 130
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП 182 1 13 01020 01 6000 130
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц 182 1 13 01190 01 6000 130

КБК для уплаты регулярных платежей за пользование недрами

НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА ВИД ПЛАТЕЖА КБК
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории РФ налог 182 1 12 02030 01 1000 120
пени 182 1 12 02030 01 2100 120
проценты 182 1 12 02030 01 2200 120
штрафы 182 1 12 02030 01 3000 120
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ и за пределами РФ на территориях, находящихся под юрисдикцией РФ налог 182 1 12 02080 01 1000 120
пени 182 1 12 02080 01 2100 120
проценты 182 1 12 02080 01 2200 120
штрафы 182 1 12 02080 01 3000 120

КБК для уплаты налога на игорный бизнес

НАИМЕНОВАНИЕ ВИД ПЛАТЕЖА КБК
Налог на игорный бизнес налог 182 1 06 05000 02 1000 110
пени 182 1 06 05000 02 2100 110
проценты 182 1 06 05000 02 2200 110
штрафы 182 1 06 05000 02 3000 110

Какие КБК могут потребоваться для уплаты прочих платежей

Основную группу так называемых «прочих платежей» составляют платежи по НДПИ. Платя налог на добычу полезных ископаемых, предприниматель должен учитывать, какого рода продукты он добывает, а также местоположение используемых недр. От этих факторов зависит не только сумма, но и перераспределение полученных государством налогов в тот или иной бюджет, что находит свое отражение в соответствующих кодах бюджетной классификации.

Прочие платежи по НДПИ вычисляются по различным налоговым базам. Уточнять коэффициенты, региональные налоговые ставки и льготы лучше на официальных сайтах ФНС и региональных властей.

Платежи за добычу подземных вод нужно перечислять по КБК 182 1 09 03023 01 1000 110.

Регулярные платежи (роялти) требуют КБК 182 1 09 03061 01 1000 110.

Платежи за ежегодное проведение разведочных работ платят по КБК 182 1 09 03062 01 1000 110.

Также к прочим платежам относятся платежи:

  • за пользование теми или иными водными и биологическими ресурсами;
  • за выбросы и сбросы загрязняющих веществ;
  • за размещение отходов и иные виды негативного воздействия на окружающую среду;
  • прочие платы за предоставление какой-либо информации от госорганов.

КБК для уплаты денежных взысканий (штрафов)

ВЗЫСКАНИЯ, ШТРАФЫ КБК
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные ст. 116, 118, п. 2 ст. 119, ст. 119.1, п. 1 и 2 ст. 120, ст. 125, 126, 128, 129, 129.1, ст. 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 НК РФ 182 1 16 03010 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 НК РФ 182 1 16 03020 02 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные КоАП РФ 182 1 16 03030 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 182 1 16 06000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций и невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения кассовых операций 182 1 16 31000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования, а также законодательства РФ и в области экспортного контроля 182 1 16 05000 01 0000 140
Читайте так же:  Особенности перечисления зарплаты на пластиковую карту

Немного подробнее об уплате штрафов и денежных взысканий

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах

Штрафы выписываются на нарушение федерального законодательства о налогах и сборах, а также за административные нарушения. Полный перечень нарушений, влекущих за собой штраф, содержится в Налоговом и Уголовном кодексе РФ.

Каждый вид правонарушения, карающийся штрафом, регулируется государственными органами различных уровней, поэтому и получатели штрафа будут различные. Вот почему так важно при уплате штрафа указывать в платежном поручении правильный КБК.

  1. За нарушение бюджетного законодательства на федеральном уровне 1 16 18010 01 0000 140.За недоимку в Пенсионный фонд – 1 16 20010 06 0000 140.
  2. За невыплату в положенное время взносов в ФСС – 1 16 20020 07 0000 140.
  3. За неуплату взносов в ФФОМС – 1 16 20030 08 0000 140.
  4. Штраф за выявленные проверкой нарушения работы с наличностью, произведения кассовых операций, использования специальных счетов в банке (если это было обусловлено требованиями) – 1 16 31000 01 0000 140.
  5. За нарушения, связанные с использованием валюты 1 16 05000 01 0000 140.

Прочие штрафные поступления

  • 18811643000016000140 – за административные правонарушения.18811690010016000140 – возмещение ущерба в федеральный бюджет.
  • 18811690050056000140 – возмещение ущерба в бюджеты муниципальных районов.

Уплата штрафов ГИБДД

Самый широко распространенный вид штрафных начислений. Начисленный штраф подлежит своевременной уплате ( в течение 2 месяцев), иначе налицо новое правонарушение, в свою очередь, также караемое штрафом и дополнительными неприятными мерами в отношении неплательщика.

60 предоставляемых для оплаты дней начинают отсчитываться с выдачи на руки квитанции на штраф или после получения письма-квитанции, выписанной по данным камер фиксации.

Новшества, принятые в 2016 году, грозят неплательщикам штрафов ГИБДД такими карами:

  • несвоевременная уплата ведет за собой штраф в двукратном размере;
  • злостный неплательщик может быть арестован на 15 суток;
  • можно оказаться принужденным к общественным работам на срок до 50 часов.

Все зависит от решения судьи, который берет во внимание прежде всего серьезность допущенного автонарушения.

Реквизиты для оплаты

Если вы получили извещение о начисленном вам штрафе от ГИБДД, его надо оплатить по правильным реквизитам. Обратите внимание, коды бюджетной классификации по этому виду штрафов одинаковы для всех регионов РФ, они зависят от того, какой у вас автомобиль и что именно вы на нем нарушили. Ищите необходимый вам КБК среди нижеперечисленных.

  • 18811630020016000140 – за административные правонарушения в области дорожного движения.
  • 18811630010016000140 – за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования:
  • 18811630011016000140 – за то же нарушение, произошедшее на дороге федерального значения;
  • 18811630012016000140 – если дорога была регионального или межмуниципального значения;
  • 18811630013016000140 – дорога общего пользования местного значения городских округов;
  • 18811630014016000140 – дорога общего пользования местного значения муниципальных районов;
  • 18811630015016000140 – дорога общего пользования местного значения поселений.
  • 18811625050016000140 – за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды.
  • 18811626000016000140 – за нарушение законодательства о рекламе на транспортных средствах;
  • 18811629000016000140 – за нарушения в области международных перевозок (федеральный бюджет).
  • 18811630030016000140 – за все остальные штрафы, наложенные муниципальным органом, городом федерального значения, городским округом.

Что такое КБК и зачем он предпринимателям?

Принимая решение зарегистрировать ИП, предприниматель должен отчетливо представлять – какой объем работы он намеревается выполнять и какую прибыль от своей деятельности он может получить. Если в этом направлении есть полная ясность, следует очень внимательно разобраться в налоговом законодательстве, которое ежегодно претерпевает определенные изменения. Несмотря на декларацию правительственных органов о серьезной поддержке отечественного предпринимателя, старые и вновь создаваемые способы бесконечного контроля над предпринимательской деятельностью и вал бумажной бюрократии ложатся нестерпимо тяжелым грузом на плечи ИП. Кроме непосредственной работы и урегулирования отношений с многочисленными проверяющими инстанциями, представители некрупного бизнеса должны очень четко ориентироваться в разнообразных классификаторах. Что означают аббревиатуры КБК, ОКВЭДЫ и ОКТМО и что за ними стоит? Зачем предпринимателям нужен КБК и чем грозит незнание этого классификатора? Давайте разберемся в этом вопросе.

Урегулирование сборов в государственную казну

Что составляет основу государства? Четко налаженный справедливый порядок во всех сферах общества снизу доверху. Это в идеале, до которого еще не дошло ни одно государственное устройство. Тем не менее правительственные органы постоянно заняты благородным стремлением отрегулировать финансовые потоки, наполняющие государственную казну для внедрения социальной справедливости в обществе. Для этого разрабатываются и принимаются многочисленные законы, дополняемые указами и постановлениями, чтобы процесс сбора налогов, пошлин и других платежей был четким и бесперебойным. Введение кодов классификации предназначено для обеспечения единых требований в заполнении документов при перечислении всевозможных платежей в бюджет.

Форма КБК, что означает код бюджетной классификации, учреждена и введена в практику в 1999 году. С тех пор коды регулярно дополняются и изменяются, что значительно осложняет работу предпринимателей. Инициативы чиновников по внесению корректив в КБК не имеют внятного объяснения, а комментарии налоговых специалистов носят чисто декларативный характер, и бизнесменам остается только внимательно отслеживать ежегодные изменения. Допущение небрежности с КБК ведет к неприятным проблемам для ИП, которые могут вылиться в серьезные штрафные санкции.

Как работает КБК

Код бюджетной классификации (КБК) – 20 цифр уникального номера платежа. В каждом документе, перечисляющим нужный платеж, необходимо указывать этот двадцатизначный номер. КБК делятся на доходные и расходные, и каждый вид налога – на прибыль, транспорт, землю и пр., имеет свой собственный уникальный КБК, который нужно обязательно воспроизвести в каждой платежке.

Большое количество КБК и частые изменения в кодах приводят к естественной путанице, что увеличивает суммы «невыясненных платежей». Ошибка бухгалтерского работника в одной цифре отправляет платеж в доход государства, минуя нужный пункт назначения. К чему это приводит? ИП теряет определенную сумму денег и зачастую подвергается серьезному штрафу за неуплату налога или несвоевременную его уплату. В статье 45 Налогового Кодекса конкретно и четко указано, что наличие ошибки в КБК не освобождает бизнесмена от ответственности, несмотря на отправленные деньги.

Читайте так же:  Работа в сингапуре для русских

Если ошибка произошла с отправкой платежа в Федеральное казначейство, то следует оформить заявление в налоговый орган для уточнения КБК и вида платежа. Небрежность в заполнении КБК Фонда социального страхования или Пенсионного фонда всегда ведет к штрафам и уплате пени за задержку платежей. Федеральный Закон 212 обязывает предпринимателей внимательно относиться к внесению кодов классификации в платежные документы.

Всякое ИП открывается для осуществления определенной деятельности, и предприниматели все силы отдают развитию своего предприятия. На заполнение платежек с изучением постоянно меняющихся КБК у бизнесменов не хватает времени. Выход – в передаче полномочий в этой сфере бухгалтеру, на которого в полной мере ложится ответственность за правильное заполнение документов. Необходимо серьезно предупредить работника бухгалтерии об ответственности и вручить таблицу КБК для использования в работе. При этом следует обязать ответственного человека внимательно следить за изменениями в кодах классификации.

Как отслеживать изменения в КБК

Все классификаторы нуждаются в регулярных обновлениях с помощью действующих в конкретный момент кодов. В Интернете бесплатно выкладываются специальные справочники, в которых указаны актуальные КБК. Следует принимать в работу исключительно последнюю версию КБК за текущий год. При возникновении сомнений в правильности используемых таблиц классификаторов предпринимателю или его бухгалтеру помогут специалисты налоговых органов.

КБК в реквизитах: 20 важных цифр

Что это такое

Что такое КБК в реквизитах платежей? Расшифровывается аббревиатура КБК как «код бюджетной классификации». Он представляет собой набор цифр, необходимый для перевода средств в пользу государства. По нему при перечислении платежа в бюджет определяется его назначение и происходит распределение средств. Проще говоря, это закодированный путь, по которому деньги плательщика попадут в нужную ячейку бюджета.

Коды утверждает Министерство финансов (нормативный акт — Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н). В приказ регулярно вносятся изменения (например, только в 2017 году — 7 раз), информация об этом публикуется в официальном органе печати и на сайте министерства.

[2]

Все действующие КБК можно найти в указанном приказе. Это те цифры, которые нужно указать в квитанции о перечислении средств в пользу бюджета в соответствующей графе платежки. Поэтому очень важно не совершить ошибок при указании кода и вносить в платежный документ правильные реквизиты — в противном случае деньги поступят «не по адресу», и придется проделать немало работы, чтобы эту ошибку исправить.

Что такое КБК простыми словами? Это реквизит, необходимый при перечислении в бюджет для правильного разнесения поступлений. КБК нужен не только предпринимателю или организации при заполнении платежного поручения, но и гражданам при оплате различных услуг и перечислении налогов.

Основные назначения платежей:

  • налоги, сборы;
  • государственные пошлины (в том числе плата за предоставляемую госорганами информацию, документы и копии);
  • страховые взносы в государственные и негосударственные фонды;
  • платежи за пользование недрами, добычу полезных ископаемых;
  • штраф, пеня и т.д.

[1]

Вот так выглядит реквизит КБК при оплате штрафа за нарушение правил дорожного движения.

Из чего состоит КБК

Такой реквизит как код КБК состоит из 20 цифр, которые сформированы не произвольно, каждая группа содержит определенную информацию:

  • первые три цифры — административная, и она определяет получателя, обозначает счет, на котором аккумулируются средства по данному виду платежей;
  • следующие десять цифр — это доходная группа, необходимая для определения вида дохода, группы, куда направляется оплата;
  • еще четыре знака — это программная группа, она дополнительно детализирует назначение операции (налоги, например, это комбинация 1000);
  • и оставшиеся три знака — классифицирующая группа, обозначающая сферу хозяйственно-экономической деятельности: так, 160 — социальные поступления.

Структура показателя всегда остается неизменной, поправки вносятся только в цифры.

Основные группы цифр, указывающие на адресата и характер платежа:

  • первые три цифры: ПФР — 392, ФНС — 182, ФСС — 393;
  • четвертая от начала цифра: 1 — доходы, 2 — безвозмездные платежи;
  • 5 и 6 цифры обозначают: 01 — НДФЛ, 06 — налог на имущество, 08 — государственная пошлины;
  • 12 и 13 цифра говорят о том, в какой бюджет вносятся деньги: 01 — федеральный, 02 — региональный, 03, 04, 04 — муниципальный, 06 — ПФР, 07 — ФСС;
  • с 14 по 17 числа детализируют платеж по следующему основанию: 1000 — налоги и сборы, 2000 — пени, 3000 — штрафы;
  • с 18 по 20 три числа обозначают вид дохода бюджета: 110 — налоги, 130 — оплата за оказанные услуги, 150 — безвозмездные поступления.

Где узнать и как применять

КБК на зависит от региона, этот реквизит единый для всей страны. Значения КБК можно взять в приказе Минфина РФ, который был упомянут ранее. Для указания кода в квитанции предусмотрено специальное поле — 104.

Узнать информацию для реквизитов можно в специальном справочном разделе нашего портала, который так и называется — Коды бюджетной классификации (КБК) 2019.

Наиболее востребованные КБК:

Вид платежа КБК
УСН доходы 6% 182 1 05 01011 01 1000 110
Страховые взносы на пенсионное страхование в ПФР для ИП за себя 182 1 02 02140 06 1110 160
Страховые взносы в ПФР за работников 182 1 02 02010 06 1010 160
ЕНВД 182 1 05 02010 02 1000 110
ЕСХН 182 1 05 03010 01 1000 110
НДС на товары, реализуемые на территории РФ 182 1 03 01000 01 1000 110
НДФЛ за сотрудников ИП, ООО и АО 182 1 01 02010 01 1000 110
Налог на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет 182 1 01 01011 01 1000 110
Транспортный налог с физических лиц 182 1 06 04012 02 1000 110
Водный налог 182 1 07 03000 01 1000 110
Госпошлина в суды общей юрисдикции 182 1 08 03010 01 1000 110
Читайте так же:  Какие субсидии можно получить от государства малому бизнесу

КБК можно узнать также в налоговой, в специальных справочниках — ежегодных изданиях актуальных данных, в Сбербанке или коммерческом банке, на многих сервисах они заполняются автоматически.

Работа над ошибками

Что такое КБК для сотрудников госорганов, куда поступают средства? Это важный реквизит, указатель, куда зачислить деньги. Таким образом, от правильности заполнения квитанции зависит, насколько быстро будут перечислены средства. При неправильном указании КБК в реквизитах деньги чаще всего возвращаются на счет отправителя, но могут и попасть в невыясненные платежи, быть зачислены на неправильный счет. Если нет желания разбираться с госорганами и писать прошения о возврате средств, при заполнении платежных документов реквизиты надо проверять особенно тщательно.

Наиболее распространенные ошибки:

  • указание неверного КБК, применимого для другого платежа;
  • ошибка в одной или нескольких цифрах КБК.

Для отнесения средств по нужному адресу необходимо написать заявление на имя ИФНС РФ и указать правильные реквизиты, актуальные КБК. Чаще всего налоговая принимает положительное решение и удовлетворяет просьбу заявителя, при этом датой оплаты повинности считается дата изначального внесения средств.

Что такое код бюджетной классификации

Что такое код бюджетной классификации, можно прочитать в Бюджетном кодексе РФ. Это основной документ, регламентирующий бюджетные правоотношения. Он был утвержден еще в 1998 году, но с тех пор претерпел множество изменений. Описанию и расшифровке понятия КБК отведена вся 4 глава документа.

КБК – что это такое

КБК представляет собой код из 20 цифр, имеющих определенное значение, и различается для каждого ведомства. В нынешнем виде он введен с 2004 года, заменив 9-значный. С помощью КБК регулируются финансовые потоки, распределяются на федеральный и региональный уровни, выполняя предписания Бюджета. Они применяются для распределения и соотношения расходной и доходной части бюджета. Без него невозможно оплатить налоги и иные взносы, а ошибка даже в 1 цифре может привести к тому, что деньги не дойдут до места назначения.

Законодательно продумано, что все поступления должны быть классифицированы, нести информацию, позволяющую классифицировать поступления. Эту роль и играет КБК.

Коды бюджетной классификации ежегодно утверждаются приказом Министерства финансов РФ (утверждено ст. 20 – 23.1 кодекса). В 2016 году они распределяются на 4 основные части бюджета:

  • доходы;
  • расходы;
  • источники финансирования;
  • источники финансирования дефицита.

Для чего необходим КБК

Если вы не знаете, что такое КБК в реквизитах, то рискуете, что у вас появится недоимка, а на эту сумму дополнительно будет начисляться пеня. Налогоплательщики знакомы с классификатором именно в части наполнения бюджета. Этот реквизит необходим для распределения по субсчетам уплаченных сумм налогов, взносов, пеней, штрафов. В платежном поручении для него установлено отдельное поле – 104.

Видео (кликните для воспроизведения).

Если вы ошиблись, то деньги могут вернуться на ваш счет, зачислиться на иной КБК или попасть на невыясненные платежи. В таком случае вам придется идти в организацию или банк и «искать», куда отправлен платеж, затем писать заявления для корректного перечисления. При этом сроки будут нарушены и к вам будут применены меры взыскания фискальными органами.

КБК не изменяется в зависимости от региона, так что вы можете использовать их одинаково в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе и по всей стране. Для определения места назначения существует иной классификатор – ОКТМО. Он также указывается в платежном поручении в поле 105. Содержит 8 цифр, которые при расшифровке позволяют определить муниципальные образования.

В любом случае рекомендуется проводить сверку уплаченных средств, чтобы после не возникало проблемных вопросов. Даже если вы оплачиваете налоги или взносы за предыдущие периоды, но уже действуют обновленные коды, то платить необходимо по ним. Только так вы обеспечите корректное зачисление на карточку.

Структура кодов бюджетной классификации

В структуре этого кода и скрыт основной принцип действия. Для понимания необходимо знать расшифровку и обозначения каждой цифры. Зная эти хитрости, гладя на код, вы сможете определить для чего предназначен платеж.

1. Первые три – это главный администратор. К ним относят:

  • налоговый орган (ФНС России) – 182;
  • Пенсионный фонд – 392;
  • Таможня (ФТС России) – 153;
  • Фонд социального страхования – 393;
  • иные органы местного самоуправления и организации ими уполномоченные, внебюджетные фонды.

На эти организации возлагаются обязанности по сбору, отслеживанию поступлений, контролю за своевременностью.

2. Цифры с 4 по 13 – виды доходной части. Здесь есть несколько элементов:

  1. Четвертая подразумевает вид доходов, например: 1 – доходы, 2 – безвозмездные платежи и прочее.
  2. Пятая и шестая – подгруппы, определяющие доходы. Это: 01 – налог на прибыль, 02 – на социальные нужды, 03 и 04 – налоги на товары, которые продаются на территории России и ввезенные на территорию России соответственно, 06 – на имущество, 08 – госпошлина и иные.
  3. С седьмой по одиннадцатую – записываются точно с указанных в классификаторе.
  4. Двенадцатая—тринадцатая – элемент дохода, учитывающий уровень бюджета: 01 – федеральный, 02 – субъекта РФ, 03 – местный, 06 – ПФ, 07 – соцстрах, 08 и 09 – федеральный и территориальный фонд ОМС.
  5. С четырнадцатой по семнадцатую – код программы доходов, подразумевающий разделение видов платежей. Он коррелирует с полем 110 в платежном документе: налоги и сборы, взносы – 1000 (в 110 поле – НС), пени, проценты – 2000 (в 110 поле – ПЕ), штрафы, взыскания – 3000; (в 110 поле – СА, АШ).
  6. С восемнадцатой по двадцатую – экономическая классификация по секторам доходов, 110 – налоговые, 120 – от собственности, 130 – оказания услуг; 140 –изъятие в принудительном порядке, 150 – безвозмездные выплаты; 170 – операции с активами и иные.

Определение 14 символа проводится самолично плательщиком и на его корректность стоит обратить особое внимание, ведь от этого зависит, куда будут перечислены средства.

Пример расшифровки

Более понятной расшифровка становится, если рассмотреть конкретный пример. Возьмем налог на добавленную стоимость. Его код 182 103 01 000 01 1000 110.

  • 182 – это код налоговой службы, администрирующей данный налог;
  • 1 – группа налогов по доходам;
  • 03 – подгруппа для реализации товаров на территории государства;
  • 01 000 – статья и подстатья доходов;
  • 01 – означает, что это налог федерального уровня;
  • 1000 – значит, что это сам налог;
  • 110 – вид поступления.
Читайте так же:  Кому положена субсидия по квартплате

Где можно узнать КБК

Для того чтобы корректно уплатить налоги, необходимо знать КБК. Что это такое в реквизитах мы уже знаем (код 104). Обычно эти значения интересуют предпринимателей и юридических лиц, которые являются плательщиками налогов и сборов. Знать расшифровку полезно, но самостоятельно составлять правильный реквизит не стоит. Узнать их можно несколькими способами:

  • на официальных сайтах государственных органов;
  • на сайтах, предназначенных для заполнения платежных документов;
  • прийти в налоговую службу или иную организацию и попросить предоставить реквизиты для оплаты на бумажном носителе;
  • посмотреть в приказе Министерства финансов № 65н.

Главное — это правильно выбрать необходимый код, так как налог на прибыль в федеральный бюджет и в бюджеты субъектов имеет различный КБК — точно так же, как и налоги отличаются от штрафов.

Работа со справочником довольно проста: сначала определите вид платежа, а затем в справочнике смотрим конкретный вид экономической деятельности, а далее уже предлагается узкая группа кодов по целевому назначению.

Вносимые изменения

Изменения в законодательстве, утверждающие коды бюджетной классификации, вносятся ежегодно, а порой и несколько раз за год. Новым приказом утверждены изменения, действующие с 01.01.2016. Это коснулось нескольких ведомств.

В частности, для Пенсионного фонда изменены коды подвидов дохода. Теперь для уплаты налога и пени необходим не один платежный документ, а два:

  • 2100 — пени по платежу;
  • 2200 — проценты при предоставлении отсрочек и рассрочек.

Сейчас отсутствует распределение на страховую и накопительную части. Также, теперь раздельно учитываются страховые взносы для лиц, которые не имеет наемных работников:

  • ОПС в фиксированном размере при объеме доходов до 300 тыс. руб. и 1% на превышение 392 102 02140 06 1100 160 и 392 102 02140 06 1200 160, соответственно;
  • ОМС фиксированное — 392 102 02140 06 2200 160.

Что такое КБК в реквизитах и где его взять?

Все доходы и расходы государственных бюджетов классифицируются по группам с присвоением идентифицирующего кода. Систематизация денежных потоков позволяет правильно формировать и исполнять бюджет, не делать ошибок в бюджетной отчетности. Что такое КБК в реквизитах, рассмотрим далее более подробно.

Что значит КБК?

Аббревиатура КБК означает код бюджетной классификации. Перечисление платежей на счета государственных структур непременно связано с этим реквизитом. Бюджетной классификации посвящена глава 4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Критерии присвоения КБК, их построение определяет Министерство финансов РФ в приказе №65н. Ежегодно в приказ вносятся изменения, добавляются новые коды, меняются старые. Ответственность за правильное применение реквизитов КБК лежит на плательщике. Рекомендуется периодически проверять актуальность кодов на текущий период. На всей территории России действуют единые реквизиты.

В соответствии с действующей классификацией кодируются:

  • доходы, поступающие в бюджет;
  • бюджетные расходы;
  • финансовые источники для снижения бюджетного дефицита;
  • операции сектора госуправления.

Предприниматели и физические лица чаще всего пользуются реквизитами кодов бюджетных доходов при перечислении:

  • налогов — НДФЛ, НДС, на имущество;
  • страховых взносов — в ФСС, ФНС, ПФ;
  • госпошлины;
  • штрафов.

Реквизит КБК бюджетных расходов в основном используется государственными структурами, напрямую работающими с бюджетом.

Для чего нужен?

КБК — обязательный реквизит перечисления платежей в бюджеты всех уровней. Перечисление осуществляется в банке при помощи платежных документов установленной формы. В платежном поручении по форме 0401060 для записи реквизита КБК предусмотрено специальное поле 104.

Значение реквизита КБК в платежном поручении — указать, в какой государственный орган направлен платеж, вид оплаты — налог, штраф, страховой взнос, пени и другие сведения. Без указания в платежном поручении КБК невозможно осуществить платеж в бюджет
государства.

При отсутствии в поле 104 комбинации цифр реквизита последует отказ оператора банка на проведение операции. КБК облегчает работу государственных органов по сбору и учету бюджетных платежей, помогает контролировать правильность перечислений, погашение задолженностей. Научившись читать шифр реквизита, можно узнать массу сведений о платеже и его назначении.

КБК способствует:

  • быстрому и четкому формированию бюджетов всех уровней — федерального, регионального, муниципального;
  • облегчает проверку исполнения бюджетов субъектов федерации;
  • благодаря кодированию повышается уровень финансовой отчетности.

Система шифров позволяет проводить сравнительный анализ доходной и расходной части бюджетов.

Из чего состоит?

КБК представляет собой линейку последовательно расположенных 20 цифр. Каждая цифра реквизита имеет определенное значение. Зная расшифровку можно определить назначение платежа и адрес его поступления.

Существуют следующие составляющие кода:

Следует внимательно относиться к вписыванию цифр, в обратном случае платеж не дойдет до получателя.

Как узнать код КБК?

Узнать последовательность записи цифр нужного кода можно:

[3]

  • в специальном справочнике;
  • на сайте соответствующего государственного органа — ПФ, ФНС и др.;
  • в налоговой инспекции;
  • в приказе Министерства финансов РФ №65н.

Запись из 20 цифровых знаков требует предельной внимательности, поэтому не стоит на память заполнять нужные реквизиты платежа КБК.

Ошибка в написании даже одной цифры уведет денежные средства в другую часть бюджета или оставит их как неопознанные платежи. В конечном счете могут возникнуть недоимки по обязательным государственным платежам и последуют штрафные санкции.

В случае совершения ошибки в написании реквизита нужно срочно принять меры по розыску неверно отправленного платежа. Затем написать заявление о возврате средств. Если в платежке перепутаны коды налогов, можно обратиться в налоговую службу с просьбой провести взаимозачет платежей.

Читайте так же:  Фотостудия как бизнес как организовать фотостудию

Важнейшей задачей налогоплательщика является правильное заполнение кода бюджетной классификации в платежном поручении для исключения ошибок в финансовых операциях компании. Обязательное использование реквизита КБК способствует быстрому и правильному формированию бюджетов всех уровней.

По любым вопросам обращайтесь к нашим юристам через данную форму!

Что такое КБК?

Содержание:

КБК — код бюджетной классификации. Его необходимо указывать при отправке денежных средств в государственный орган. В материале рассмотрим, что же из себя представляет этот шифр и как он формируется. Также разберем, что делать, если вы обнаружили ошибку в коде бюджетной классификации, и что вам в данном случае грозит.

После прочтения материала вы будете владеть информацией, что такое КБК и что с ним делать. Но от судебных тяжб эти знания вас не спасут. Налоговая инспекция найдет тысячи причин, чтобы взыскать с налогоплательщика штрафы, пени и неустойки. Если вы столкнулись с таким безобразием, советуем обратиться к юристу. Он поможет сохранить ваши деньги и решит проблемы с налоговыми органами.

Нет времени читать статью?

Зачем нужен КБК?

Денежные средства, которые мы платим государству, поступают изначально в управление федерального казначейства (УФК). Например, так происходит при оплате налогов, штрафов ГИБДД, различных госпошлин. На основании кода бюджетной классификации управление определяет назначение платежа и производит распределение средств.

С помощью КБК можно узнать, из какого субъекта РФ и подразделения перечислены денежные средства в бюджет. Таким образом государство контролирует поступление налогов и сборов. КБК помогает сравнивать динамику доходов и расходов за определенный период. На основании этих данных формируется и выполняется муниципальный и федеральный бюджет.

Благодаря КБК собирается и обрабатывается статистическая информация о денежных потоках по отраслям экономики. Кроме того, с помощью него можно отследить текущую ситуацию в государственной казне.

Структура КБК

Код бюджетной классификации состоит из 20-значного числа. Каждой группе цифр соответствует зашифрованное значение.

Первые три знака в КБК означают получателя платежа. Данный государственный орган несет ответственность за пополнение им той или иной части бюджета. Например, для налоговой службы это 182, для госавтоинспекции — 188.

С четвертой по одиннадцатую цифру в КБК можно определить вид поступления денежных средств, цель и статью прибыли. Например, доходы от предпринимательской деятельности за пользование природными ресурсами или безвозмездный доход за штраф.

Одиннадцатый и тринадцатый знак в КБК покажут уровень бюджета. Он может быть федеральным, региональным, городским, местным. Также распределяют бюджеты фондов, например ФСС (фонд социального страхования) и ПФР (пенсионный фонд России).

Позиции с 14 по 17 разделяют налоговые сборы от денежных средств, изъятые принудительно. Например, пени, проценты, взыскания, недоимки. Если деньги поступили добровольно, то указывается шифр налогового сбора.

Последние три цифры КБК определяют платежи с точки зрения их экономического вида. Например, если вы платите в бюджет за обучение, то указывается шифр за оказанные услуги, если вы решили пожертвовать денежные средства, то он будет определяться как безвозмездные поступления. Либо ставится число, обозначающее налог.

Приведем общий пример. Если вы хотите зарегистрировать автомобиль в ГИБДД Челябинской области, то КБК указывается следующий: 18810807141011000110. Расшифровывается он так:

  • 188 — за поступление денег несет ответственность дорожная инспекция;
  • 10807141 — пошлина за государственную регистрации транспортного средства;
  • 01 — федеральный бюджет;
  • 1000 — налоговый сбор;
  • 110 — налог.

Конечно самому КБК вычислять не нужно. Как его узнать, разберем ниже.

Как узнать КБК?

Код бюджетной классификации не составляет государственную тайну. Поэтому узнать его можно легко несколькими способами:

  • на сайте государственного органа, в который предназначается платеж;
  • через справочно-правовую систему. Например, Консультант плюс, Гарант;
  • при личном обращении в бюджетную организацию или казначейство;
  • при перечислении денежных средств онлайн. Например, при переводе через Госуслуги КБК указывается автоматически;
  • позвонив по телефону в государственную структуру, которой предназначается платеж или в УФК.

Как видите, узнать КБК легко. Главное — когда будете заполнять платежное поручение или квитанцию, правильно его укажите.

Последствия неверного указания КБК

Если КБК указан неправильно, платеж может быть некорректно распределен, а значит, до получателя он не дойдет. Соответственно, результат может быть таким же, как если бы деньги и вовсе не перечислялись.

Разберем случай с ИФНС (инспекцией федеральной налоговой службы). Например, при оплате налога была допущена ошибка в коде бюджетной классификации. Если инспекция не увидит платеж, то она, помимо государственного сбора, выставит требование об уплате штрафа, а также пени за просрочку.

Чтобы исправить ситуацию и доказать, что сбор оплачен вовремя, необходимо подать в инспекцию заявление об обнаруженной ошибке в КБК. В этом же письме заявитель просит уточнить основания платежа. К заявлению прикладываются документы, подтверждающие уплату налога.

Видео (кликните для воспроизведения).

При необходимости инспектор службы проведет сверку уплаченных сборов и составит акт. После чего налоговый орган выносит решение об уточнении данного платежа и выдает его на руки заявителю. Датой исправления КБК считается дата обращения с заявлением об ошибке.

Источники


  1. Римское частное право. Учебник. — М.: Зерцало, 2015. — 560 c.

  2. Лазарев, В. В. История и методология юридической науки. Университетский курс для магистрантов юридических вузов / В.В. Лазарев, С.В. Липень. — М.: Норма, Инфра-М, 2016. — 496 c.

  3. Лившиц, Р.З.; Чубайс, Б.М. Трудовой договор; М.: Наука, 2011. — 174 c.
  4. Кабинет для девочки. Объемная аппликация. — М.: Проф-Пресс, 2014. — 10 c.
  5. Кутафин, О. Е. О. Е. Кутафин. Избранные труды. В 7 томах. Том 6. Субъекты конституционного права Российской Федерации как юридические и приравненные к ним лица / О.Е. Кутафин. — М.: Проспект, 2011. — 336 c.
Кбк — что это
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here